Hallo para pengguna Accurate pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai Perpajakan di mana Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan (begitu juga sebaliknya) bagaimana cara penyelesaiannya ?
Silahkan menyimak kasus berikut ini :
1. Pajak Keluaran 70.000.000
Pajak Masukan 30.000.000
Kas Besar 40.000.000
Jurnal yang diatas terjadi jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan sehingga
selisih yang terjadi harus disetor ke negara. Jurnal yang terjadi seperti di atas
dapat di input di Jurnal Umum atau Journal Voucher.
2. Pajak Keluaran 20.000.000
Pendapatan Pajak 20.000.000 (Nama Akunnya Bebas)
Pajak Masukan 40.000.000
Jurnal yang diatas terjadi jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran sehingga
selisih yang terjadi dapat di atasi dengan 2 cara :
A. Restitusi : Minta selisih uang pada bagaian perpajakan.
B. Kompensasi : Selisih yang terjadi di potong dibulan berikutnya jika bulan berikutnya Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan.
Semoga tips ini dapat membantu seluruh pengguna setia Accurate Software Accounting,
Regads * Jonny and Cristopher
Jika Anda memiliki pertanyaan, membutuhkan Program, Training atau implementasi Software Accurate, silahkan menghubungi saya :
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
Jumat, 04 Februari 2011
Kamis, 06 Januari 2011
format laporan penjualan berdasarkan nama sales
Selamat siang dan selamat tahun baru 2011 para pengguna setia Accurate Accounting Software. Baru saja saya mendapat pertanyaan dari customer melalui telepon, karena support sedang sibuk, maka saya berusaha menjawab pertanyaan tersebut.
Berikut ini kasus yang diberikan :
“Pada laporan penjualan perbulan, saya ingin format laporan penjualan berdasarkan nama sales, jadi saya dapat mengetahui jumlah pembayaran yang dihasilkan masing-masing sales. Pada Accurate Versi 3 Bagaimana caranya??”
Berikut ini langkah-langkahnya :
- Pada pilihan menu, Pilih menu “Laporan”
- Lalu klik di “laporan Penjualan”
- Pada detail laporan cari : “Rincian penjualan per penjual” klik 2x
- Atur format tanggal
- Lalu pada tab berikutnya ada menu “kostumisasi”
- Pilih “ubah grup”
- Pada menu “grup per” pilih : penjual
- Pada menu “lalu dengan” pilihlah berdasarkan kebutuhan anda, misalnya : jumlah pembayaran
- Lalu klik “OK”
Maka laporan anda sudah tersusun berdasarkan nama sales dan jumlah pembayaran tiap sales masing-masing.
*Key
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com
Kamis, 23 Desember 2010
Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok
Selamat siang para pengguna setia Accurate Accounting Software,
Tidak lupa saya mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun Baru”
Customer Support memberikan tips dan trik ini untuk dapat dibagikan kepada para pengguna Software Akuntansi Accurate. Berikut tips dan trinya :
Ada contoh kasus seperti ini, misalkan PT. Maju membuat faktur penjualan sebesar Rp100.000 untuk PT.Dian yang merupakan salah satu pelanggan & pemasok dari PT. Maju. Kasus kali ini adalah PT. Maju memiliki hutang sebesar Rp 50.000, saat PT. Dian ini ingin membayar faktur penjualannya sebesar Rp 100.000 tadi, ia ingin dikurangi hutang PT. Maju sebesar Rp 50.000.
“Bagaimana Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok?”
Cara PT. Maju menginputnya adalah sebagai berikut :
Lagkah Pertama :
- Siapkan sebuah akun penampung yang bertipe kas/bank misalkan akunnya namanya “Pos Ayat Silang Transfer”.
- Saat PT. Maju mau buat penerimaan pelanggan input terlebih dahulu sebesar nominal yang diterima sebesar Rp 50.000,- lalu simpan dan baru.
- Setelah simpan dan baru pilih customer PT. Dian kembali lalu centang sisa invoice yang Rp 100.000 tadi sisa Rp 50.000 lalu pilih bank penerimanya “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.
Lalu Langkah Kedua :
- Saat PT. Maju buat pembayaran pemasok saat memilih pemasok (vendor) PT. Dita Maju, bank pengeluarannya pilih “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.
Dari 2 langkah ini maka PT. Maju sudah tidak ada hutang lagi ke PT. Dita dan Pt. Dita hutangnya pun juga lunas.
Demikianlah tips dan trik yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna Accurate Software dimanapun.
* Regads : Airi
Tidak lupa saya mengucapkan “Selamat Hari Natal dan Tahun Baru”
Customer Support memberikan tips dan trik ini untuk dapat dibagikan kepada para pengguna Software Akuntansi Accurate. Berikut tips dan trinya :
Ada contoh kasus seperti ini, misalkan PT. Maju membuat faktur penjualan sebesar Rp100.000 untuk PT.Dian yang merupakan salah satu pelanggan & pemasok dari PT. Maju. Kasus kali ini adalah PT. Maju memiliki hutang sebesar Rp 50.000, saat PT. Dian ini ingin membayar faktur penjualannya sebesar Rp 100.000 tadi, ia ingin dikurangi hutang PT. Maju sebesar Rp 50.000.
“Bagaimana Cara Menginput Piutang yang Diterima, Dipotong Hutang ke Pemasok?”
Cara PT. Maju menginputnya adalah sebagai berikut :
Lagkah Pertama :
- Siapkan sebuah akun penampung yang bertipe kas/bank misalkan akunnya namanya “Pos Ayat Silang Transfer”.
- Saat PT. Maju mau buat penerimaan pelanggan input terlebih dahulu sebesar nominal yang diterima sebesar Rp 50.000,- lalu simpan dan baru.
- Setelah simpan dan baru pilih customer PT. Dian kembali lalu centang sisa invoice yang Rp 100.000 tadi sisa Rp 50.000 lalu pilih bank penerimanya “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.
Lalu Langkah Kedua :
- Saat PT. Maju buat pembayaran pemasok saat memilih pemasok (vendor) PT. Dita Maju, bank pengeluarannya pilih “Pos Ayat Silang Transfer” lalu simpan dan tutup.
Dari 2 langkah ini maka PT. Maju sudah tidak ada hutang lagi ke PT. Dita dan Pt. Dita hutangnya pun juga lunas.
Demikianlah tips dan trik yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pengguna Accurate Software dimanapun.
* Regads : Airi
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
Senin, 22 November 2010
Mengembalikan DP (Uang Muka)
Bagaimana cara mengembalikan DP yang telah di input di Accurate Versi 3 ?
Caranya :
1. Activities | Sales | Customer Receipt
2. Pilih Customer yang dimaksud, centang option Show SO’s yang ada di pojok kanan bawah.
3. Centang SO yang akan dikembalikan DP nya, lalu klik kanan di baris SO tsb pilih Sattlement.
4. Centang kolom Use disana lalu klik Ok.
5. Klik button Calc/hitung yang ada disebelah kanan
6. Diatas pilih Cash/Bank yang akan keluar mengembalikan DP.
7. Save & Close
Cukup simple bukan??
saya berharap blooger ini dapat menjadi media informasi yang sangat berguna bagi customer yang menggunakan Accurate Accounting Software / Program Accurate.
*Jonny Christman
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
Minggu, 14 November 2010
Item Multi Unit
Apa kabar para pembaca setia tips dan trik accurate?
Semoga selalu dalam keadaan yang baik ya...
Kemarin siang, ada customer yang bertanya pada saya melalui telepon,
beliau bergerak di bidang retail pakaian.
dia bertanya "apakah Accurate bisa multi satuan bertingkat?"
Beli 1 Pcs, 1 Lsn 12 Pcs, 1 Box 4 Lsn 48 Pcs, jadi saat perhitungan harga tanpa perkalian manual dengan kalkulator.
Misalkan Item A satuannya adalah Pcs, Lsn dan Box. Dimana,
1 Lsn = 12 Pcs
1 Box= 48Pcs
Cara setting nya :
- Setup | Preferences | Feature | Multi Unit.
- List | Items, klik New atau Edit yang dimaksud, di halaman General.
- Dengan contoh diatas, Unit isi Pcs, kemudian klik button Hint disebelah kanan nya, muncul tampilan untuk kita mengisi Ratio satuan ke dua dan ketiga, isi dengan :
Unit 2 : Lsn = 12 x Pcs
Unit 3 : Box = 48 x Pcs
Sehingga saat transaksi dijalankan, perhitungan harganya sudah otomatis.
*Jonny Christman
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
Kamis, 16 September 2010
Proses Assembling = Job Costing
Ada customer yang bertanya kepada saya bisakah accurate digunakan untuk proses assembling ?? ( Assembling = bongkar pasang )
Jawabannya adalah : “Bisa dengan melalui metode Job Costing.”
Berikut adalah caranya,
Jika kasusnya barang yang terdiri dari banyak parts ingin digabung menjadi satu item langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih Parts yang ingin digunakan | Save & close
3. List | Job Costing | Pilih Job Costing yang baru di buat
4. Klik Finishing | Pilih Item yang ingin di jadikan | Klik Oke
5. Selesai
Jika kasusnya barang yang sudah jadi ingin dipecah menjadi beberapa item / parts, dapat juga dilakukan dengan syarat harus melakukan persentasi hingga mendapatkan HPP yang cocok untuk masing – masing parts, langkah – langkah nya sebagai berikut :
1. List | Job Costing | New
2. Pilih item yang ingin di pecah | Save & Close
3. List | Job Costing | Pilih job Costing yang baru dibuat
4. Klik Finishing | Pilih Parts apa saja yang menjadi bagiannya | Sesuaikan persentasinya untuk mendapatkan HPP nya masing – masing
5. Klik O.k | Selesai
* Jonny Christman
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya :
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619
SMS : 0838 9947 9777Email : accuratesoftware@ymail.com
www.programakuntansiterbaik.blogspot.com
Kamis, 19 Agustus 2010
MELAKUKAN PERHITUNGAN KOMISI SALES DI ACCURATE 4
Apa kabar para pengguna setia Accurate Software Accounting?
Saya percaya para pengguna Accurate, tentunya sudah banyak menguasai Accurate Versi 3. Tapi bagaimana dengan Accurate Versi 4 yang belum lama hadir?
Berikut ini saya berikan tips penggunaan Accurate Versi 4 untuk :
*Pertama-tama kita masuk ke DAFTAR- DAFTAR LAIN- BATASAN KOMISI
*Kemudian akan muncul batasan komisi seperti ini, di sini kita harus mengisi
- Kode komisi ;merupakan kode komisi yang akan kita pakai
- Akan dihitung berdasarkan (di sini kita harus memilih salah satu :
- Kuantitas :jumlah dari barang
- Faktur :Nilai dari Faktur
- Laba kotor :Nilai penjualan belum dikurangi HPP
- Dari ( di sini kita harus memilih salah satu:
- Barang
- Faktur
- Dalam Batasan :kita tentukan batasan nominal yang nati akan mendapat komisi
- Akan dapat (di sini kita masukkan angkanya) :
- Tetap :Jumlah nominal yang didapat
- Percentase :Komisi yang didapat akan sesuai dengan persentase
- Per (Kita harus memilih salah satu) :
- Faktur :per total nilai Faktur
- Periode :per total nilai Periode
*Kemudian kita harus buat batasan komisi tersebut, misalnya :
- Kode komisinya adalah 1
- Akan dihitung berdasar JUMLAH dari FAKTUR
- Dalam batasan 1 – 5.000.000
- Akan mendapat persentase sebesar 10 % per FAKTUR
Jadi disini maksudnya Sales yang melakukan suatu penjualan untuknya 1 fakturnya memiliki kisaran nominal antara 1 hingga 5.000.000 untuk total nilai di Fakturnya, maka ia akan mendapat persentase sebesar 10 %.
Lalu Klik ‘OK’
* Selanjutnya kita harus ‘menempelkan’ batasan tersebut pada ‘Nama Sales’ dan ‘Barang yang akan mendapat komisi’
*Lalu kita buat nama Sales-nya :
Daftar – Daftar Lain – Penjual
*Lalu kita pilih NEW untuk membuat Penjual baru, di sini kita masukkan nama Sales yang mau di buat dan juga kita kita harus memasukkan Kode Komisi yang kita sudah buat sebelumnya
*Setelah itu kita pilih ‘OK’
*Makan teakhir kita membuat Faktur penjualan
Regads *Chris
Sekian tips yang dapat saya berikan,
Jika anda memiliki pertanyaan tentang Accurate silahkan menghubungi contact dibawah ini
Jika Anda membutuhkan Program,Training atau implementasi Accurate, silahkan menghubungi saya
Maria Key
Telp : 021-5308617 Fax : 021 -5308619SMS : 0838 9947 9777
Email : accuratesoftware@ymail.com
Langganan:
Postingan (Atom)






